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某公司進(jìn)料驗收管理辦法
1.目的:物料的驗收以及入庫作業(yè)有所依循。
2.范圍:供應(yīng)商送料、外協(xié)加工送貨。
3.工作內(nèi)容:
3.1待收料:物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“訂購單”時,按供應(yīng)商、物料類別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。
3.2收料。
3.2.1內(nèi)購收料:
A.材料進(jìn)廠后,收料人員必須依“訂購單”的內(nèi)容,并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”,辦理收料。
B.如發(fā)覺所送來的材料與“訂購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時.應(yīng)即時通知采購處理,并通知主管。原則上非“訂購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購部門要收下該等材料時,收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實際收料狀況,并會簽采購部門。
3.2.2外購收料:
A.材料進(jìn)廠后,物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“訂購單”開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填于“訂購單“。
B.開柜(箱)后,如發(fā)覺所載的材料與“裝箱單”或“訂購單”所記載的內(nèi)容不同時,通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。
C.其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……異常時,經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含),收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理,并盡可能維持原狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5000元者,則依實際的數(shù)量辦理收料,并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。
D.對于由公證或代理商確認(rèn),物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后,送會計部門及采購部門督促辦理。
rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
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