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設(shè)計(jì)管理

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服裝業(yè)務(wù)erp

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   一、 研發(fā)中心-設(shè)計(jì)部

  1、部門職責(zé)內(nèi)容

  (1、主輔料檔案:建立詳細(xì)的原輔料檔案信息;包括物料編碼、名稱、規(guī)格、單位、所屬分類等基本信息。(詳見《物料編碼規(guī)則》)

  (2)、顏色檔案:建立詳細(xì)、明確、方便記憶的顏色檔案。(詳見顏色表)

  2、部門操作流程

  (1)、接設(shè)計(jì)圖稿、根據(jù)《款號(hào)編碼規(guī)則》,確定款號(hào)、款名、款式類型、季節(jié)、單位、顏色尺碼(重要)等基本信息,如果是客戶提供設(shè)計(jì)稿,需確定客戶及客戶編號(hào)。

  注:

 ?、?、 如果該款有對(duì)應(yīng)的圖片,首先該圖片的大小要小于1 MB;其次該圖片需解密。

  ②、 帶‘*’為必填項(xiàng),其他信息有可填寫,沒有可暫不填。

  (2)、若款號(hào)檔案建立完成、則需建立該款所用面輔料檔案。對(duì)面輔料的建檔,首先要確定該物料所屬種類;其次根據(jù)《物料編碼規(guī)則》,在對(duì)應(yīng)類別下面建立物料編碼及明細(xì)信息;另外,確定物料名稱,基礎(chǔ)用量單位,成分規(guī)格,物料來源等信息。

  注:

  ①、 物料建檔時(shí),需在多單位菜單欄下將“是否使用多單位系數(shù)進(jìn)行自動(dòng)換算”打上勾,以便該物料有多單位時(shí)進(jìn)行換算。

 ?、凇?物料名稱需規(guī)范統(tǒng)一,不可有同種物料出現(xiàn)多個(gè)名稱或者多個(gè)編號(hào)的現(xiàn)象。

 ?、?、 涉及客供輔料的問題,編碼統(tǒng)一由開發(fā)部指定人員編寫。

 ?、堋?帶‘*’為必填項(xiàng)。

  (3)、對(duì)款號(hào)、物料檔案進(jìn)行日常維護(hù),以便公司內(nèi)部管理。

 

 

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  二、 研發(fā)中心-開發(fā)部

  1、部門職責(zé)內(nèi)容

  (1)、款式檔案:每個(gè)款分別建立詳細(xì)的款式信息;包括款號(hào)編碼的唯一性,建立詳細(xì)的尺碼及顏色資料,嚴(yán)格定義該款式的分類信息。(詳見《款號(hào)編碼規(guī)則》)

  (2)、尺碼檔案:分組分明細(xì)建立詳細(xì)的成衣尺碼檔案

  (3)、其他檔案:建立詳細(xì)的尺寸檔案、洗水印花檔案、工藝部位檔案等。

  (4)、開制板單:根據(jù)新的開發(fā)任務(wù)或者銷售提供的客戶要求信息,開制板單,錄入確定板的明細(xì)信息。

  (5)、物料計(jì)劃:板單需外購(gòu)物料的計(jì)劃,便于采購(gòu)下單采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù),以及板單物料成本報(bào)價(jià)的核算。

  (6)、成本報(bào)價(jià):板單物料成本的報(bào)出價(jià),外發(fā)印繡花成本的報(bào)出價(jià),車縫成本的報(bào)出價(jià)。

  (7)、客供物料:建立客供物料分類及物料明細(xì)。

  2、部門操作流程

  (1)、客戶或者設(shè)計(jì)部提供確定板的圖稿(確定板)(圖稿必須包含對(duì)應(yīng)的物料清單)

  (2)、根據(jù)圖稿,開制板單,確認(rèn)板單號(hào)。

  (3)、確認(rèn)客戶及其對(duì)應(yīng)的款號(hào)。(客戶來源于銷售、款號(hào)資料來源于設(shè)計(jì)。)

  (4)、建立該款的圖樣及其說明。建立圖樣說明時(shí),首先要注意上載系統(tǒng)的圖片不能超過 1 MB;其次是錄入圖樣說明時(shí),所有標(biāo)點(diǎn)符號(hào)需在英文狀態(tài)下錄入。

  (5)、在數(shù)量分配中確認(rèn)打板數(shù)量。

  (6)、根據(jù)銷售提供的資料,按客戶的要求建立尺寸指示。

  (7)、建立該板單的物料BOM表,即物料清單,確定物料類別、成分、規(guī)格及其物料來源、用于那些部位以及每個(gè)碼得單件用量。

 ?、?、 做完物流清單明細(xì),保存之后,系統(tǒng)自動(dòng)生成物料需求報(bào)告,審核對(duì)應(yīng)的物料需求報(bào)告,做板單物料計(jì)劃,通知采購(gòu)下訂單。

  ②、 物料需求一經(jīng)審核,原則上是不能對(duì)之前所做物料明細(xì)做任何修改,若修改需開啟特殊權(quán)限,然后修改對(duì)應(yīng)物料,點(diǎn)擊“凈改變物料需求”即可。調(diào)整相應(yīng)的物料清單,需有權(quán)限的人員才能調(diào)整。

 

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  三、營(yíng)銷中心

  1、部門職責(zé)內(nèi)容

  (1)、成本報(bào)價(jià):根據(jù)客戶的要求或者設(shè)計(jì)提供的資料,整理提供詳細(xì)的成本計(jì)價(jià)資料,經(jīng)審核后向客戶報(bào)價(jià)。

  (2)、銷售訂單:錄入客戶的訂單和款式信息;確認(rèn)顏色、尺碼、數(shù)量,同時(shí)錄入客戶的單價(jià)便于形成相應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款。

  (3)、成品出貨:向倉(cāng)庫(kù)下達(dá)成品出貨通知。

  2、部門操作流程

  (1)、接客戶訂單,確認(rèn)款式、顏色、尺碼、包裝等其他信息提交到開發(fā)部。

  (2)、進(jìn)入訂單管理系統(tǒng),錄入訂單及客戶信息,導(dǎo)入客戶確定款式的板單;如果客戶補(bǔ)單訂貨的,可導(dǎo)入以往的訂單,只需在數(shù)量上稍作修改。

  (3)、核對(duì)板單信息與客戶要求是否相符,同時(shí)在款號(hào)及數(shù)量分配見面錄入與客戶協(xié)定的單價(jià),及款式尺碼、數(shù)量、顏色信息。

  (4)、信息確認(rèn)完畢,審核訂單。

  (5)、通知生產(chǎn)計(jì)劃部們下大貨生產(chǎn)制單。

  (6)、按照貨期,通知物流銷售出貨。

  (7)、跟進(jìn)客戶,追蹤應(yīng)收賬款。

  四、生產(chǎn)中心-計(jì)劃部

  特殊情況處理:

  對(duì)與我司常有客供輔料無法確定的狀況,以至于影響到生產(chǎn)安排生產(chǎn),采購(gòu)無法采購(gòu)面料的現(xiàn)象?,F(xiàn)解決方案如下:

  (1)、銷售先將客戶確定的款式、大貨面料、及客戶的要求提交開發(fā)部, 讓開發(fā)部提前開制板單,對(duì)做好的板單進(jìn)行審核。注意,審核是對(duì)整個(gè)款的審核,對(duì)比如圖樣說明、工藝指示、物料清單、若還有資料沒有到齊,可暫時(shí)先不審核,待資料收齊后審核相應(yīng)細(xì)分模塊。

  (2)、銷售導(dǎo)入審核后的板單,形成訂單。首先,核對(duì)板單信息是否有填寫錯(cuò)誤,其次,錄入客戶信息,填寫大貨單價(jià);最后,核實(shí)相關(guān)信息,若沒有錯(cuò)誤,審核訂單,通知生產(chǎn)做大貨制單。

  (3)、生產(chǎn)導(dǎo)入銷售訂單,形成大貨生產(chǎn)制單,根據(jù)確定的大貨面料,做物料計(jì)劃,通知采購(gòu)提前下面料的采購(gòu)訂單,以便車間生產(chǎn)。

  (4)、在生產(chǎn)期間,若客戶確定的客供物料到達(dá)我司,及時(shí)提交開發(fā)部,開發(fā)部立刻做進(jìn)對(duì)應(yīng)款的板單,然后審核物料清單,通知生產(chǎn)導(dǎo)入

 

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  五、生產(chǎn)中心-采購(gòu)部

  1、部門職責(zé)內(nèi)容

  (1)、供應(yīng)商價(jià)格管理:分物料、分規(guī)格、分顏色、分不同的送貨方式和付款方式對(duì)物料進(jìn)行價(jià)格定義。

  (2)、物料計(jì)劃:查詢制單物料計(jì)劃、板單物料計(jì)劃的計(jì)劃審核情況。

  (3)、請(qǐng)購(gòu):對(duì)確定板前期打板物料、緊急物料或者非生產(chǎn)物資使用請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)。

  (4)、采購(gòu):導(dǎo)入物料需求計(jì)劃,或根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu),設(shè)置超數(shù)比例,控制供應(yīng)商來貨數(shù)量。

  (5)、跟蹤物料采購(gòu)進(jìn)度,形成采購(gòu)結(jié)算單,通知付供應(yīng)商款。

  2、部門操作流程

  (1)、根據(jù)制單或者板單物料需求或者備料計(jì)劃,做好采購(gòu)計(jì)劃。

  (2)、接生產(chǎn)計(jì)劃部或者板房通知,根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,從制單物料計(jì)劃或者板單物料計(jì)劃當(dāng)中導(dǎo)入需要采購(gòu)的物料清單,下達(dá)采購(gòu)訂單。

  (3)、下采購(gòu)訂單時(shí),分主輔料、分供應(yīng)商來下采購(gòu)訂單。下采購(gòu)訂單時(shí),需注意確認(rèn)好物料名稱、顏色、規(guī)格、以及設(shè)置好超數(shù)率,然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)訂單辦理供應(yīng)商來貨的入庫(kù)手續(xù)。(由供應(yīng)商確認(rèn)的采購(gòu)訂單需給物流一份、財(cái)務(wù)一份,便于倉(cāng)庫(kù)按單入庫(kù),和財(cái)務(wù)按單結(jié)算。)

  (4)、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù),結(jié)合采購(gòu)訂單,跟蹤每張采購(gòu)的訂單的進(jìn)度。

  (6)、對(duì)確定板前期物料、非生產(chǎn)用物料、緊急物料的采購(gòu),可先填寫請(qǐng)購(gòu)單,然后從請(qǐng)購(gòu)單中導(dǎo)入物料明細(xì),下達(dá)采購(gòu)訂單,然后安排倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)。

 

發(fā)布:2010-05-04 13:56    編輯:泛普軟件 · dmq    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]