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加工型企業(yè)ERP系統(tǒng)全面運營流程概述

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    企業(yè)生產(chǎn)流程與管控機制詳述

  生產(chǎn)環(huán)節(jié)概覽

  企業(yè)的生產(chǎn)流程涵蓋壓鑄、車加工、機加工及委外表面處理四大關(guān)鍵環(huán)節(jié),每一環(huán)節(jié)均涉及入庫操作,展現(xiàn)出典型的離散型管理模式特性。鑒于各環(huán)節(jié)均存在不同程度的損耗,且成本核算需精細(xì)至每一環(huán)節(jié),故設(shè)定相應(yīng)的半成品管理,以實現(xiàn)對生產(chǎn)成本的精準(zhǔn)控制。在環(huán)節(jié)內(nèi)部,則采用流程型規(guī)劃,通過工序移轉(zhuǎn)單實現(xiàn)嚴(yán)密的管控。

  流程作業(yè)詳細(xì)說明

  1.訂單接收與處理

  -客戶訂單以傳真形式傳來后,業(yè)務(wù)文員迅速在系統(tǒng)中錄入“銷售訂單”。

  -新產(chǎn)品訂單觸發(fā)工程文員建立詳細(xì)的產(chǎn)品資料及BOM(物料清單),確保后續(xù)生產(chǎn)有據(jù)可依。

  -系統(tǒng)自動通知生產(chǎn)計劃部門,依據(jù)訂單信息制定生產(chǎn)排程,并下達(dá)生產(chǎn)訂單。

  2.新產(chǎn)品BOM維護(hù)

  -工程部文員依據(jù)產(chǎn)品圖紙,在系統(tǒng)中構(gòu)建涵蓋產(chǎn)成品、半成品、原材料的完整產(chǎn)品資料體系。

  -工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)在圖紙上明確標(biāo)注產(chǎn)品工藝、報廢率及各生產(chǎn)單位信息,以輔助BOM的精準(zhǔn)維護(hù)。

加工型企業(yè)ERP系統(tǒng)全面運營流程概述

  3.生產(chǎn)排程與調(diào)度

  -生產(chǎn)計劃員依據(jù)訂單進(jìn)行MRP(物料需求計劃)排程,自動生成生產(chǎn)訂單,并人工復(fù)核調(diào)整,確保生產(chǎn)計劃的合理性與準(zhǔn)確性。

  -每日固定時間下達(dá)新的生產(chǎn)任務(wù)通知,并同步進(jìn)行物料需求計算,生成采購建議書,供采購部門參考。

  4.材料采購與供應(yīng)

  采購人員依據(jù)采購建議書,結(jié)合實際情況制定采購訂單,明確供應(yīng)商、單價、交期等信息,并打印簽字后下達(dá)給供應(yīng)商。

  5.委外任務(wù)分配與管理

  委外計劃員負(fù)責(zé)調(diào)整核對委外訂單,確保加工要求、交期等信息的準(zhǔn)確無誤,并打印訂單分別下達(dá)給供應(yīng)商及倉庫,指導(dǎo)發(fā)料工作。

  6.車間生產(chǎn)任務(wù)安排

  車間主管通過系統(tǒng)查看新任務(wù),自行安排機臺,并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)至各車間。

  7.車間領(lǐng)料流程

  車間主管根據(jù)生產(chǎn)任務(wù),在系統(tǒng)中錄入“生產(chǎn)領(lǐng)料單”,打印后交由物料員前往倉庫領(lǐng)料。倉庫依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料,并在系統(tǒng)中復(fù)核。

  8.超領(lǐng)申請與審批

  對于超出標(biāo)準(zhǔn)用量的領(lǐng)料需求,車間主管需錄入“超領(lǐng)單”,經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后,物料員方可憑單領(lǐng)料,倉庫也據(jù)此發(fā)料。

  9.車間內(nèi)部物料流轉(zhuǎn)管理

  針對壓鑄、車床、機加等環(huán)節(jié)的內(nèi)部工序移轉(zhuǎn),采用“工序移轉(zhuǎn)單”進(jìn)行管控。前道工序文員錄入并打印移轉(zhuǎn)單,隨物料流轉(zhuǎn)至后道工序,后道工序在移轉(zhuǎn)單上簽字確認(rèn),并在系統(tǒng)中復(fù)核。

  10.生產(chǎn)入庫流程

  半成品入庫時,物料員在系統(tǒng)中錄入“生產(chǎn)入庫單”,打印后隨物料一同提交倉庫。倉庫核對無誤后簽字確認(rèn),并在系統(tǒng)中復(fù)核入庫單,完成入庫流程。

  11. 外包材料發(fā)放

  倉庫根據(jù)外包計劃專員的發(fā)貨指令,在系統(tǒng)中創(chuàng)建“外包發(fā)料單”并打印。此單據(jù)需嚴(yán)格對應(yīng)相應(yīng)的外包訂單號。若外協(xié)供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)毛坯不合格需退回,倉庫需在系統(tǒng)中記錄“外包退料單”。

  12. 外包入庫與檢驗

  外協(xié)供應(yīng)商直接將產(chǎn)品送至包裝車間,而非先至倉庫。倉庫先完成入庫手續(xù),并打印成報檢單格式,分三聯(lián)分發(fā)給包裝車間。包裝過程中進(jìn)行質(zhì)量檢驗,結(jié)果記錄在報檢單上,再返回倉庫及外包計劃部門。結(jié)果分類包括合格品、自產(chǎn)不良、外包不良及外包報廢。不良品需倉庫調(diào)撥至不良品庫,外包不良品則記錄“外包退貨單”并發(fā)回返工,報廢品則備注原因,用于后續(xù)扣款。

  13. 裝配領(lǐng)料與成品入庫

  需裝配的產(chǎn)品,其零部件直接送至裝配車間,不先入庫。裝配車間有獨立BOM和裝配工單。零部件入庫時直接關(guān)聯(lián)裝配工單。系統(tǒng)若支持此功能則直接操作,否則需先入庫再由裝配車間領(lǐng)料。裝配完成后,車間錄入“生產(chǎn)入庫單”并交成品倉庫復(fù)核簽字。

  14. 銷售出貨

  銷售人員根據(jù)客戶訂單在系統(tǒng)中錄入“銷售發(fā)貨單”,并打印為“發(fā)貨通知單”指導(dǎo)倉庫發(fā)貨。倉庫復(fù)核發(fā)貨單并打印,遇數(shù)量不足時通知銷售人員調(diào)整。倉庫負(fù)責(zé)按指示收發(fā)物料。

  15. 采購結(jié)算核對

  月末,供應(yīng)商提供對賬單及發(fā)票。采購員在系統(tǒng)中錄入“采購發(fā)票”,引用未開票入庫單明細(xì)與供應(yīng)商對賬。核對無誤后提交財務(wù)復(fù)核。

  16. 銷售對賬與發(fā)票

  銷售人員打印系統(tǒng)發(fā)貨明細(xì)表與客戶對賬,確認(rèn)后開具發(fā)票,并在系統(tǒng)中錄入“銷售發(fā)票”記錄。此發(fā)票為形式發(fā)票,用于內(nèi)部記錄。財務(wù)復(fù)核“銷售發(fā)票”。

  17. 收付款管理

  收到客戶貨款時,財務(wù)錄入“收款單”;向供應(yīng)商付款時,錄入“付款單”,確保資金流動記錄準(zhǔn)確。

  18. 成本分配

  月末,財務(wù)將人工與制造費用分?jǐn)傊涟氤善芳俺善?。壓鑄半成品按數(shù)量分?jǐn)偅嚧布皺C加半成品按標(biāo)準(zhǔn)工時分?jǐn)?。材料成本由系統(tǒng)自動匯總領(lǐng)料單得出,從而確定各產(chǎn)品成本。

發(fā)布:2024-07-25 15:32    編輯:泛普軟件 · syy    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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