當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > ERP系統(tǒng) > 功能介紹 > 采購管理 > 采購查詢
購貨發(fā)票核對
購貨發(fā)票核對
【功能簡介】
許多情況下,由于需要對外購材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)確認(rèn),檢驗(yàn)之后供貨方才出具購貨發(fā)票;或者公司與供貨方存在長期貿(mào)易關(guān)系情況下,雙方可能會(huì)達(dá)成某種方式的結(jié)算協(xié)議,待到結(jié)算的時(shí)候供貨方才出具購貨發(fā)票;或者由于其他原因,往往出現(xiàn)在收到貨物后一段時(shí)間才能收到發(fā)票賬單。購貨發(fā)票核對功能用以對收到的購貨發(fā)票進(jìn)行校驗(yàn)核對并自動(dòng)生成購貨發(fā)票。相當(dāng)于把發(fā)票對應(yīng)到相應(yīng)的收貨單或者結(jié)算單上,以便核算價(jià)格,區(qū)分已到票和未到票。
【功能路徑】
采購采購結(jié)算購貨發(fā)票核對
【操作說明】
登記購貨發(fā)票:進(jìn)入功能界面,選擇采購部門、年度、月份,點(diǎn)擊,根據(jù)發(fā)票填寫各項(xiàng)內(nèi)容,點(diǎn)擊保存。對于正常業(yè)務(wù)無須填寫列表中的物料等信息,對于預(yù)開票業(yè)務(wù)(在收。
購貨發(fā)票核對:在登記完購貨發(fā)票之后,可以對購貨發(fā)票進(jìn)行核對。點(diǎn)擊,系統(tǒng)彈出界面如下
正確選擇收貨倉庫等查詢條件。點(diǎn)擊 ,可以查詢滿足條件的未到票采購(外協(xié))收貨單明細(xì)。將需要核對的明細(xì)記錄的結(jié)算數(shù)量和結(jié)算金額輸入,然后點(diǎn)擊保存,在購貨發(fā)票頁可以查看核對的結(jié)果,也可以在發(fā)票檢驗(yàn)頁對發(fā)票進(jìn)行檢驗(yàn)。
【欄目說明】
采購部門:必須與收貨單上的采購部門一致,否則無法正常核對。
折扣條款:根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中現(xiàn)金折扣及計(jì)息條款維護(hù)的內(nèi)容進(jìn)行填寫。
計(jì)稅金額:指用來計(jì)算稅額的金額,也就是除去稅的金額。
貨物及勞務(wù):根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中維護(hù)的貨物及勞務(wù)來填寫,在記賬時(shí)以此生成憑證摘要,影響報(bào)稅。
采購類型:分外購和外協(xié)兩類,同采購訂單,收貨單保持一致。
付款期限及到期日:供應(yīng)商要求的付款截止日期。
經(jīng)手人:一般可以維護(hù)采購人員,可以維護(hù)多個(gè)人。
核對方式:分直接核對和間接核對,直接核對是指將發(fā)票和收貨單進(jìn)行核對,間接核對是指將發(fā)票與定期結(jié)算單進(jìn)行核對(定期結(jié)算是企業(yè)與供應(yīng)商采用的先發(fā)貨,一定時(shí)期后供應(yīng)商根據(jù)企業(yè)提供的收貨數(shù)量進(jìn)行開票結(jié)算的方式)。
業(yè)務(wù)序號:缺省值為發(fā)票號,允許修改,如果一筆采購只有一張購貨發(fā)票,建議不要修改;如果一筆采購業(yè)務(wù)有幾張發(fā)票,建議修改后幾張發(fā)票的業(yè)務(wù)序號,使幾張發(fā)票的業(yè)務(wù)序號相同,這樣,將給發(fā)票核對和記錄財(cái)務(wù)賬都帶來方便,如果多張發(fā)票的業(yè)務(wù)序號相同,財(cái)務(wù)上將記錄一筆應(yīng)付賬款而不是多筆應(yīng)付賬款。
入庫數(shù)量:采購收貨時(shí)當(dāng)前物料的實(shí)際入庫數(shù)量。如果一次收貨多次開票,則物料未結(jié)清時(shí)入庫數(shù)量等于本次的結(jié)算數(shù)量即開票數(shù)量,物料結(jié)清時(shí)入庫數(shù)量等于物料的實(shí)際入庫數(shù)量減累計(jì)已結(jié)算數(shù)量。
入庫金額:采購收貨時(shí)當(dāng)前物料的實(shí)際入庫金額。如果一次收貨多次開票,則物料未結(jié)清時(shí)入庫金額等于物料的實(shí)際入庫金額總額除以入庫數(shù)量總額,再乘以本次的入庫數(shù)量。
結(jié)算數(shù)量:采購收貨單上規(guī)定的物料的結(jié)算數(shù)量。如果一次收貨多次開票,則物料未結(jié)清時(shí)結(jié)算數(shù)量等于本次核對的發(fā)票數(shù)量,物料結(jié)清時(shí)結(jié)算數(shù)量等于物料的總的應(yīng)結(jié)算數(shù)量減累計(jì)已結(jié)算數(shù)量。
無稅結(jié)算金額:采購收貨單上規(guī)定的物料的無稅結(jié)算金額,等于發(fā)票的無稅金額。
按發(fā)票列采購收貨:如果在采購收貨通知單中填寫了發(fā)票號碼,打上本標(biāo)記后,核對時(shí)只列出對應(yīng)的收貨單。
待結(jié)算數(shù)量:收貨單上記錄的當(dāng)前物料的應(yīng)結(jié)算數(shù)量減去已結(jié)算數(shù)量。
待結(jié)算金額:收貨單上記錄的當(dāng)前物料的應(yīng)結(jié)算金額減去已結(jié)算金額。
已結(jié)清:表示收貨單上記錄的當(dāng)前物料已經(jīng)結(jié)算完畢。一般情況下,物料的累計(jì)已結(jié)算數(shù)量等于收貨單上規(guī)定的應(yīng)結(jié)算數(shù)量,或者收貨數(shù)量為零時(shí)物料的累計(jì)已結(jié)算金額等于收貨單上規(guī)定的應(yīng)結(jié)算金額時(shí),自動(dòng)將物料標(biāo)記為已結(jié)清。某些特殊情況下,可以人為將物料標(biāo)記為已結(jié)清。
本次結(jié)算數(shù)量:記錄本次收到的購貨發(fā)票上記錄的當(dāng)前物料的結(jié)算數(shù)量。雙擊記錄時(shí)將待結(jié)算數(shù)量作為缺省值賦給本次結(jié)算數(shù)量。
發(fā)票差異金額:當(dāng)CGS006設(shè)置的發(fā)票與收貨差異保留在發(fā)票上時(shí),差異金額在本處體現(xiàn)。
庫存差異金額:當(dāng)CGS006設(shè)置的發(fā)票與收貨差異進(jìn)入庫存時(shí),差異金額在本處體現(xiàn)。
【注意事項(xiàng)】
稅率默認(rèn)為17%,可以手動(dòng)修改。參數(shù)CGS006控制發(fā)票差異分?jǐn)偡椒?,取?1234
系統(tǒng)參數(shù),設(shè)置發(fā)票差異分?jǐn)偡椒ā?,將發(fā)票差異全部計(jì)入庫存事務(wù);2,按比例將差異在發(fā)票和庫存事務(wù)中分配;3,將差異全部留在購貨發(fā)票明細(xì);4,紅沖。缺省為1。
- 1內(nèi)嵌查詢報(bào)表
- 2采購入庫情況明細(xì)表
- 3ERP關(guān)閉和打開采購訂單
- 4采購統(tǒng)計(jì)查詢
- 5采購入庫結(jié)算臺(tái)賬
- 6ERP采購管理
- 7查詢貨到票未到明細(xì)
- 8采購收貨統(tǒng)計(jì)、批次收貨明細(xì)
- 9ERP審核后訂單變更
- 10ERP采購訂單審核與棄審
- 11查詢采購訂單
- 12采購結(jié)算情況明細(xì)表
- 13采購統(tǒng)計(jì)報(bào)表
- 14查詢已下達(dá)、已產(chǎn)生采購申請
- 15購貨發(fā)票核對
- 16采購入庫結(jié)算匯總表
- 17ERP訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表
- 18查詢、定位采購訂單
- 19材料查詢方式
- 20查詢材料現(xiàn)有庫存
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓