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付款及采購發(fā)票的管理制度

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  核心提示:為規(guī)范公司各類采購貨物(工程勞務(wù))合同、付款及采購(或勞務(wù))發(fā)票的管理,結(jié)合公司實際情況,制定本制度。那么在制定的時候,需要特別注意的內(nèi)容與及規(guī)定是如何的呢?法律快車小編下文與您一起分析。

  適用范Χ:**公司

  內(nèi)容:公司各類采購業(yè)務(wù)、工程勞務(wù)業(yè)務(wù)按實際情況不同分以下幾種情況處理:(1)、預(yù)付款業(yè)務(wù),(2)、貨到付款業(yè)務(wù),(3)、以貨易貨業(yè)務(wù)。

  第一條、財務(wù)對合同管理規(guī)定

  公司各類貨物采購及工程勞務(wù)業(yè)務(wù)均需簽訂合同(對于零星辦公用品的采購,價值在500元以下的,憑經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)的采購計劃單進行采購,不需訂合同),具體規(guī)定如下:

  (一)、合同的簽訂及審批

  1、采購業(yè)務(wù)合同:公司生產(chǎn)用各類材料物資及固定資產(chǎn)的采購合同的簽訂應(yīng)由供應(yīng)部采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人經(jīng)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《采購計劃單》及《采購合同價格申報單》進行。

  《采購計劃單》、《采購價格申報單》及《采購合同》按采購物資屬性及價值不同由相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批:(1)、正常生產(chǎn)用直接原輔材料及機物料等低值易耗品采購由分管副總批準(zhǔn);(2)、技術(shù)改造、設(shè)備等固定資產(chǎn)采購,采購價值2萬元以下的由分管副總批準(zhǔn),超過2萬元的由董事事長(總經(jīng)理)批準(zhǔn)。(3)、對于設(shè)立最低庫存量的材料物資,由供應(yīng)部提出《采購計劃單》經(jīng)保管員核實庫存報分管副總批準(zhǔn)后實施采購

  2、工程勞務(wù)業(yè)務(wù)合同:公司所有工程建設(shè)及設(shè)備安裝、保暖、維修等接受勞務(wù)業(yè)務(wù),應(yīng)提前簽訂工程勞務(wù)合同及工程預(yù)算表。合同額在2萬元以下的由分管副總批準(zhǔn),超過2萬元的工作勞務(wù)合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  (二)、合同內(nèi)容填寫要求

  (1)、合同內(nèi)容應(yīng)按規(guī)范格式內(nèi)容完整填寫,合同中要特別約定發(fā)票事項(采購業(yè)務(wù)需分增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票,接受勞務(wù)需取得本公司主管稅務(wù)機關(guān)許可的勞務(wù)發(fā)票,并注明出具時限收貨后一個月內(nèi)寄達)、詳細品名規(guī)格單價、結(jié)算方式、結(jié)算時限、費用承擔(dān)及供應(yīng)商(服務(wù)商)帳號信息等內(nèi)容。

  (三)、合同的報送及執(zhí)行

發(fā)布:2007-04-05 10:18    編輯:泛普軟件 · hujian    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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