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怎么在用友通T3中進行存貨調(diào)撥

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  今天有一大學(xué)朋友在操作用友T3時遇到一上難題,問我在用友通T3中怎么進行調(diào)撥,公司2013年設(shè)置了兩個倉庫,經(jīng)常要從一個倉庫把存貨調(diào)到另一個倉庫去,但不明白怎么在用友通T3中進行存貨調(diào)撥

1、調(diào)撥業(yè)務(wù)流程:

A.針對全月平均法以外的計價方式:

正常單據(jù)記賬時業(yè)務(wù)流程:填制調(diào)撥單—審核其他出入庫單---其他出庫單正常單據(jù)記賬---其他入庫單正常單據(jù)記賬。

特殊單據(jù)記賬時業(yè)務(wù)流程:填制調(diào)撥單—直接調(diào)撥單特殊單據(jù)記賬。

B..針對全月平均法的計價方式:

正常單據(jù)記賬時業(yè)務(wù)流程:填制調(diào)撥單—審核其他出入庫單---其他出庫單正常單據(jù)記賬---調(diào)出倉庫進行期末處理---其他入庫單正常單據(jù)記賬。

特殊單據(jù)記賬時業(yè)務(wù)流程:填制調(diào)撥單—直接調(diào)撥單特殊單據(jù)記賬。

2、調(diào)撥生成憑證:

一般情況下是不需要生成憑證的.但是也有個別單位需要生成憑證。

調(diào)撥單生成憑證注意要走一個中間科目,否則會導(dǎo)致總帳和核算對帳不平。對于調(diào)撥形成的其他入庫單和其他出庫單,制單時如果都走“庫存商品”科目,會形成總賬與核算模塊相 關(guān)帳表對賬不平的情況。

假定本月只填制了“調(diào)撥單”,調(diào)撥金額為500元,核算模塊中本期入庫金額500,出庫金額500.但如果生成兩張一樣的憑證:

借:庫存商品 500

貸:庫存商品 500

則總賬中”庫存商品”科目本期借方發(fā)生1000,貸方發(fā)生1000,這樣就造成了總賬模塊與核算模塊相關(guān)帳表入庫金額和出庫金額不符。如果走中間科目合并制單就不會出現(xiàn)這種情況。

3、正常單據(jù)記賬和特殊單據(jù)記賬的區(qū)別:

正常單據(jù)記賬時,對于形成的出庫單,系統(tǒng)會按照計價方式自動計算出單價,其他出庫單記完賬,其他入庫單即可記賬。

特殊單據(jù)記賬可以根據(jù)調(diào)撥業(yè)務(wù)的特點,先對出庫單進行記賬,再對入庫單進行記賬,不需要手工填寫單價,保證數(shù)據(jù)的準確。因此,對于調(diào)撥業(yè)務(wù)形成的單據(jù)記賬,建議使用特殊單據(jù)記賬。

發(fā)布:2007-02-07 14:37    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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